Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania podatku od towarów i usług.
Forma szkolenia: online
godziny wykładu: 9:00-15:45
Wykładowca:
Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa).
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, nowych pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.
Program szkolenia:
-
- Pojęcie podatnika w podatku VAT i podstawowe definicje.
- Czynności podlegające opodatkowaniu.
- Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
- dostawa towarów,
- świadczenie usług,
- wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
- import usług.
- Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
- Wyłączenia ze zwolnienia
- Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
- Rejestracja podatnika VAT czynnego, VAT zwolnionego i VAT UE.
- Obowiązek podatkowy.
- Terminy powstania obowiązku podatkowego.
- transakcje krajowe
- transakcje międzynarodowe
- Rozliczenie przy wyborze metody kasowej.
- Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
- Podatek naliczony jako przywilej podatkowy.
- Podstawowe zasady odliczania podatku VAT.
- Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
- Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
- Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
- Terminy odliczenia podatku.
- Zasady wystawiania faktur w tym ustrukturyzowanych
- Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
- Terminy wystawiania faktur.
- Pozycje obowiązkowe, obligatoryjne i fakultatywne na fakturach.
- Korygowanie transakcji objętych VAT.
- Faktury i noty korygujące.
- Anulowanie faktury.
- Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT.
- Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
- Informacje podsumowujące VAT-UE.
- Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.
- Krótko o kasach rejestrujących.
- Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasz
Rachunek bankowy: 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976
do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.